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宝鸡市人力资源和社会保障局2016年部门预算说明
2016-03-21 点击量  

 

一、部门主要职责

1、 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策,拟订全市人力资源和社会保障方面的规范性文件,并组织实施和监督检查。
    2
、 负责人力资源的统一管理,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置。
    3
、 负责全市促进就业工作,完善公共就业服务体系,落实就业援助,完善职业资格制度,负责城乡劳动的职业培训制度,牵头组织实施高校毕业生就业工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
    4
、 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作;承担社会保险基金的安全监管责任。
    5
、 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案、实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    6
、 负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作;建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员离退休制度。
    7
、 负责事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
    8
、 负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作。拟订吸引国(境)外专家、留学人员来宝工作或定居的办法;管理来宝工作的外国专家,负责留学人员来宝工作;归口管理全市出国(境)培训工作。
   9
、 会同有关部门拟订全市军队转业干部安置办法的安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
   10
、 综合管理公务员队伍,负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞职辞退、申诉控告等工作;负责事业单位参照公务员法管理;依照组织法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员手续;拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。
   11
、 贯彻落实农民工工作相关政策,会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
    12
、 负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作,落实劳动保护政策,完善劳动关系协调机制,监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
    13
、承办市政府交办的其他事项。

二、2016年度主要工作任务及目标

2016年,我们将认真贯彻落实十八届五中全会和省、市委全体会议精神,围绕“人才优先、民生为本”工作主线,主动适应经济发展新常态,积极践行五大发展新理念,创新驱动,深化改革,追赶超越,努力推动就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作全面发展,为打造关天副中心、建设和谐新宝鸡、走在建设“三个陕西”前列提供有力保障。全年实现城镇新增就业4.5万人,农村劳动力转移就业85万人以上,城镇登记失业率控制在4%以内,新增创业担保贷款6.5亿元。实现城镇职工养老保险参保59.77万人,城乡居民养老保险参保152万人,城镇职工医疗保险参保52.3万人、居民参保48万人,工伤、生育、失业保险参保人数分别达到38.8万人、27万人和32.3万人。培养高技能人才5000人。

   (一)积极实施就业优先战略,着力促进和扩大就业。认真贯彻落实中、省、市新一轮就业创业扶持政策,切实推动大众创业、万众创新,实现更高质量的就业。高度重视高校毕业生等重点群体就业工作,深入实施“离校未就业高校毕业生就业促进计划”,促进高效毕业生就业。大力开展就业援助活动,帮助就业困难人员、被征地居民及失业人员实现就业。加快就业信息化建设步伐,建立就业信息监测指标体系,拓宽转移就业渠道。全面落实创业促就业相关政策,简化创业审批程序,加强创业载体建设,鼓励支持有条件、有能力的企业创办或领办创业孵化基地。深入实施“青年创业计划”“大学生创业引领计划”和农民工返乡创业三年计划行动纲要,鼓励支持相关人员返乡创业。

   (二)健全完善社会保障体系,努力实现全民享有社会保障。持续完善“大社保”模式,健全统筹城乡的社会保障体系,推进社会保障提标、扩面、增项。加强经办服务能力建设,稳步推进 “五险合一”统缴统管,全面推行城乡居民基本养老保险“五个不出村”(参保、缴费、领取、查询、年检不出村),积极推行参保登记类业务“一站式”服务、“综合柜员制”和“网上社保”业务;有序推进全民参保登记计划试点,加快参保登记信息系统建设,认真开展信息比对,扎实做好入户调查,积极打造“互联网+全民登记”。稳步实施机关事业单位养老保险制度改革。统筹实施医疗保险各项改革,全面推行医保付费制度改革,扎实推进医保异地就医结算,积极实行分级诊疗。探索建立工伤保险先行支付制度,推进工伤预防和工伤康复工作。推进社会保障卡建设工程,拓展社保卡应用范围,持续加大发行应用力度,累计发卡220万张。

   (三)深入实施人才强市战略,加快建设高素质人才队伍。深化校地合作,畅通高层次人才引进“绿色通道”,大力引进清华、北大优秀毕业生。积极争取中、省“外专千人计划”和高端外国专家项目,大力引进国外高层次人才和急需紧缺人才。实施专业技术人才开发工程,加强继续教育基地建设,做好专业技术职称评审,重视博士后科研工作站设置。实施基层人才援助工程,引导优秀大学生扎根基层、服务农村。实施高技能人才带动工程,开展职业技能竞赛和高技能人才评选表彰活动,加强技能大师工作室建设和企业首席技师的培养选拔,优化整合全市技工院校资源,推进技工教育发展,提振“宝鸡技工”品牌。

   (四)深化人事制度各项改革,全面推动人事管理科学化。完善公务员信息系统建设,适时启动行政执法类、专业技术类公务员套改工作。创新公务员培训方式,组织开展网络培训、“公务员大讲堂”和“送教下基层活动”,培训公务员1万人次。整合人力资源市场基本公共服务功能,加快推进市县两级人力资源市场整合。稳步推进收入分配制度改革,全面实施县以下机关公务员职务与职级并行制度,认真做好国有企业负责人薪酬制度改革。加强事业单位公开招聘,严格县区公开招聘高层次人才审核备案。

   (五)健全劳动关系调整机制,积极构建和谐劳动关系。充分发挥农民工工资支付保障联席会议作用,贯彻落实农民工工资支付保障制度,全面推行农民工工资支付监督员制度,健全监察执法与刑事司法联动治理机制,严厉打击恶意欠薪等违法行为。加快推进县区仲裁实体化和基层调解组织建设,推进企业劳动争议预防调解示范工作。  

   (六)积极破解企业发展难题,深入扎实开展“双千”活动以打造宝鸡“双千”品牌为统领,抓好日常考核检查,规范联企工作流程,创新联企方式方法,加大督查督办力度,优化企业发展环境,坚定企业发展信心。突出重点企业和项目,细化联企帮扶措施,继续坚持点对点帮扶,细化深化各项措施,全力帮助企业稳定生产、稳定销售、稳定市场。创新活动载体,组织开展惠企政策进企业活动,分类建立企业反映问题直通平台,充分了解企业需求,有针对性地提供帮助。加强调查研究,分类建立服务企业制度,逐步形成服务企业长效机制,推动全市经济持续稳步发展

 

    三、部门基本情况

部门基本情况表

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

预算级次

编制人数

固定资产(元)

1

宝鸡市人力资源和社会保障局

行政机关

全额拨款

一级预算

75

10019781.92

2

宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

事业单位

全额拨款

二级预算

17

443720

3

宝鸡市人事劳动仲裁院

事业单位

全额拨款

二级预算

13

464751

4

宝鸡市劳动保障监察支队

事业单位

全额拨款

二级预算

10

759406

5

宝鸡市工伤保险事业管理处

事业单位

全额拨款

二级预算

12

547589

6

宝鸡市失业保险事业管理处

事业单位

全额拨款

二级预算

10

572328

7

宝鸡市人才交流服务中心

事业单位

全额拨款

二级预算

15

308718

8

宝鸡市人事培训考试中心

事业单位

全额拨款

二级预算

5

906127

9

宝鸡市职业介绍服务中心

事业单位

全额拨款

二级预算

5

1239978.6

10

宝鸡市职业技术培训中心

事业单位

差额拨款

二级预算

30

6044615.97

11

金台区社会医疗保险事业管理中心

事业单位

全额拨款

二级预算

10

199774

12

渭滨区社会医疗保险事业管理中心

事业单位

全额拨款

二级预算

10

425182

13

陈仓区社会医疗保险事业管理中心

事业单位

全额拨款

二级预算

15

302350

14

宝鸡铁路技师学院

事业单位

全额拨款

一级预算

163

52741095.71

15

宝鸡市社会医疗保险事业管理处

事业单位

全额拨款

一级预算

36

2281586.83

16

宝鸡市机关事业单位养老保险处

事业单位

全额拨款

一级预算

7

417677

17

宝鸡市劳动就业服务处

事业单位

全额拨款

一级预算

21

6280506.5

18

宝鸡技师学院

事业单位

全额拨款

一级预算

155

87179814.92

合计

 

 

 

 

609

171135002.5

四、2016年预算收支说明

1、收支预算总体情况。2016年全系统18个预算单位本年收入共计7446.65万元,较上年增长1073.99万元,增长率16.9%。其中:公共预算拨款5115.75万元,非税收入拨款159.2万元,事业收入2171.7万元(主要拨付宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院两所技工院校),上年结转2369.58万元,收入总计9816.23万元。

本年支出共计9816.23万元,较上年增加1226.42万元,增加14.3%,主要是津补贴标准提高、增加基本医疗保险、大病互助保险、工伤保险等。其中:基本支出4859.45万元,项目支出4956.78万元。

2、公共预算拨款支出明细情况。

按经济科目分类,2016年度基本支出:其中工资福利支出3697.93万元,对个人和家庭的补助支出910.64万元,商品和服务性支出250.88万元。

项目支出:工资福利支出95.68万元,对个人和家庭的补助556.86万元(主要用于技工院校学生免学费和助学金补助支出),商品和服务支出4304.24万元。

按功能科目分类,一般公共服务支出349.09万元,教育支出3258.10万元,社会保障和就业支出5914.39万元,其他支出294.65万元。

32016年度全系统“三公”经费共计26.57万元。全年因公出国费用零支出;公务用车维护费7万元,因局机关及系统参公事业单位实行了公车改革,保留公务用车的单位仅有宝鸡市人力资源和社会保障局、宝鸡市人才交流中心、宝鸡市社会医疗保险事业管理处和宝鸡市劳动就业服务处,车辆维修、配件、燃油等费用下降较多,节约了行政运行成本,费用较去年呈大幅下降;公务接待费19.57万元,较去年降低2.53万元,降低率11.4%,主要是贯彻中央“八项规定”,厉行节约,压缩公务活动预算费用。2016年度会议费列4.5万元。

五、2016年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

预算01

 收 支 预 算 总 表

 

 

 

 

 

单位:万元

                       入 

                                 

                   

2016年预算

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

一、公共预算拨款

5,115.75

一、一般公共服务支出

349.09

一、基本支出

4,859.45

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

    工资福利支出

3,697.93

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

    对个人和家庭的补助

910.64

四、非税收入拨款

159.20

四、公共安全支出

 

    商品和服务支出

250.88

五、事业收入

2,171.70

五、教育支出

3,258.10

二、项目支出

4,956.78

    纳入财政专户管理的收费

2,171.70

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

95.68

    其他事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    对个人和家庭的补助

556.86

六、上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

5,914.39

    商品和服务支出        

4,304.24

七、事业单位经营收入

 

九、社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补贴

 

八、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

九、其他收入

 

十一、节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

294.65

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,446.65

本年支出合计

9,816.23

本年支出合计

9,816.23

十、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十一、上年结转

2,369.58

 

 

 

 

    公共预算结转

2,369.58

结转下年

 

结转下年

 

    基金预算结余

 

 

 

 

 

    国有资本经营预算结转

 

 

 

 

 

    财政专户结余结转

 

 

 

 

 

                 

9,816.23

功能分类支出总计

9,816.23

经济分类总计

9,816.23

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

5,274.95

一、本年支出

2,369.58

 

 

7,644.53

7,485.33

159.20

 

 

(一)一般公共预算拨款

5,115.75

(一)一般公共服务支出

 

 

 

349.09

189.89

159.20

 

 

(二)非税收入拨款

159.20

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

1,378.10

1,378.10

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

2,369.58

 

 

5,622.69

5,622.69

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

2,369.58

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2,369.58

(十一)城乡社区

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

294.65

294.65

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

7,644.53

     

7,644.53

7,485.33

159.20

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

部门财政预算拨款收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

 

 

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

 

 

 

 

 

 

 

合计

7,644.53

7,485.33

2,369.58

5,115.75

 

 

159.20

 

 

 

宝鸡市人力资源和社会保障局

7,644.53

7,485.33

2,369.58

5,115.75

 

 

159.20

 

 

802001

  宝鸡市人力资源和社会保障局

2,596.79

2,501.59

1,296.43

1,205.16

 

 

95.20

 

 

802002

  宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

231.94

231.94

45.95

185.99

 

 

 

 

 

802003

  宝鸡市劳动保障监察支队

164.57

157.57

43.74

113.83

 

 

7.00

 

 

802004

  宝鸡市劳动人事仲裁院

178.09

178.09

1.19

176.90

 

 

 

 

 

802005

  宝鸡市工伤保险事业管理处

350.83

350.83

198.18

152.65

 

 

 

 

 

802006

  宝鸡市失业保险事业管理处

140.99

140.99

33.69

107.30

 

 

 

 

 

802007

  宝鸡市职业介绍服务中心

413.53

413.53

375.38

38.15

 

 

 

 

 

802008

  宝鸡市职业技术培训中心

48.38

48.38

 

48.38

 

 

 

 

 

802009

  宝鸡市人事培训考试中心

126.24

69.24

 

69.24

 

 

57.00

 

 

802010

  宝鸡市人才交流服务中心

248.92

248.92

24.28

224.64

 

 

 

 

 

802011

  宝鸡市渭滨区社会医疗保险事业管理中心

116.16

116.16

0.56

115.60

 

 

 

 

 

802012

  宝鸡市陈仓区社会医疗保险事业管理中心

133.92

133.92

0.53

133.39

 

 

 

 

 

802013

  宝鸡市金台区社会医疗保险事业管理中心

133.55

133.55

15.42

118.13

 

 

 

 

 

802014

  宝鸡市社会医疗保险事业管理处

447.51

447.51

43.61

403.90

 

 

 

 

 

802015

  宝鸡市机关事业单位养老保险处

133.28

133.28

4.64

128.64

 

 

 

 

 

802017

  宝鸡铁路技师学院

513.56

513.56

40.56

473.00

 

 

 

 

 

802018

  宝鸡市劳动就业服务处

687.52

687.52

177.35

510.17

 

 

 

 

 

802019

  宝鸡技师学院

978.75

978.75

68.07

910.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

部门(科目)名称

  

基 本 支 出

项目支出

备注

 

 

 

合计

7,644.53

4,859.45

2,785.08

 

 

 

201

一般公共服务支出

349.09

 

349.09

 

 

 

  20110

  人力资源事务

349.09

 

349.09

 

 

 

    2011001

    行政运行

24.28

 

24.28

 

 

 

    2011010

    公务员履职能力提升

230.40

 

230.40

 

 

 

    2011099

    其他人力资源事务支出

94.41

 

94.41

 

 

 

205

教育支出

1,378.10

967.28

410.82

 

 

 

  20503

  职业教育

1,378.10

967.28

410.82

 

 

 

    2050303

    技校教育

1,378.10

967.28

410.82

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,622.69

3,892.17

1,730.52

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

3,826.38

2,844.95

981.43

 

 

 

    2080101

    行政运行

3,037.53

2,760.46

277.07

 

 

 

    2080105

    劳动保障监察

50.74

 

50.74

 

 

 

    2080106

    就业管理事务

45.59

36.11

9.48

 

 

 

    2080109

    社会保险经办机构

278.76

 

278.76

 

 

 

    2080110

    劳动关系和维权

0.76

 

0.76

 

 

 

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

107.88

48.38

59.50

 

 

 

    2080112

    劳动人事争议调节仲裁

25.43

 

25.43

 

 

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

279.69

 

279.69

 

 

 

  20803

  财政对社会保险基金的补助

161.24

161.24

 

 

 

 

    2080303

    财政对基本医疗保险基金的补助

157.43

157.43

 

 

 

 

    2080304

    财政对工伤保险基金的补助

3.81

3.81

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

886.01

885.98

0.03

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

496.30

496.30

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

389.71

389.68

0.03

 

 

 

&nnbsp; 20807

  就业补助

409.22

 

409.22

 

 

 

    2080701

    就业创业服务补贴

110.22

 

110.22

 

 

 

    2080799

    其他就业补助支出

299.00

 

299.00

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

339.84

 

339.84

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

339.84

 

339.84

 

 

 

229

其他支出

294.65

 

294.65

 

 

 

  22999

  其他支出

294.65

 

294.65

 

 

 

    2299901

    其他支出

294.65

 

294.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

部门(科目)名称

  

基 本 支 出

项目支出

备注

 

 

 

合计

7,644.53

4,859.45

2,785.08

 

 

 

301

工资福利支出

3,793.61

3,697.93

95.68

 

 

 

  30101

  基本工资

1,931.90

1,931.90

 

 

 

 

  30102

  津贴补贴

1,381.79

1,381.79

 

 

 

 

  30103

  奖金

76.80

76.80

 

 

 

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

152.03

152.03

 

 

 

 

  30109

  大病互助(单位支付)

5.40

5.40

 

 

 

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

3.81

3.81

 

 

 

 

  30113

  全额事业单位改革性补贴(财政支付)

3.98

3.98

 

 

 

 

  30114

  绩效工资(单位支付)

64.40

64.40

 

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

173.50

77.82

95.68

 

 

 

302

商品和服务支出

2,383.42

250.88

2,132.54

 

 

 

  30201

  办公费

34.77

34.77

 

 

 

 

  30202

  印刷费

1.35

1.35

 

 

 

 

  30205

  水费

4.22

4.22

 

 

 

 

  30206

  电费

8.59

8.59

 

 

 

 

  30207

  邮电通讯费

59.48

59.48

 

 

 

 

  30208

  取暖费

11.21

11.21

 

 

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

7.00

7.00

 

 

 

 

  30211

  差旅费

29.20

29.20

 

 

 

 

  30213

  维修()

3.90

3.90

 

 

 

 

  30215

  会议费

4.50

4.50

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

19.57

0.20

19.37

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

2,199.63

86.46

2,113.17

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

1,467.50

910.64

556.86

 

 

 

  30302

  退休费

885.98

885.98